科技导报社
2021年度部门决算
二〇二二年八月
第一部分 基本情况 PAGEREF _Toc25942 \h 2
第二部分 2021年度部门决算表 PAGEREF _Toc15340 \h 3
收入支出决算总表 PAGEREF _Toc17659 \h 3
财政拨款收入支出决算总表 PAGEREF _Toc23023 \h 6
一般公共预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc25446 \h 7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 PAGEREF _Toc28205 \h 8
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 PAGEREF _Toc20168 \h 9
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 PAGEREF _Toc1752 \h 9
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 PAGEREF _Toc31474 \h 10
第三部分 2021年度部门决算情况说明 PAGEREF _Toc3059 \h 11
一、收入支出总体情况说明 PAGEREF _Toc2675 \h 11
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明 PAGEREF _Toc19998 \h 12
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 PAGEREF _Toc2696 \h 14
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 PAGEREF _Toc12346 \h 14
五、 预算绩效情况说明 PAGEREF _Toc6850 \h 15
六、其他重要事项情况说明 PAGEREF _Toc17152 \h 15
第四部分 名词解释 PAGEREF _Toc25275 \h 16
科技导报社是中国科协直属公益二类事业单位,以围绕中国科协中心工作、服务科协工作全局为宗旨,以建设一流科技期刊为主要工作目标,主要承担期刊编辑、出版、发行以及其他相关工作,曾获第三届中国出版政府奖先进出版单位奖。依据中国科协批复的“三定”方案以及相关文件,科技导报社主要履行以下职责。
1.编辑出版发行中国科协综合性学术会刊《科技导报》,充分发挥好中国科协服务、引领科技工作者的窗口作用。
2.编辑出版发行中国科协与美国科学促进会合作出版的期刊《研究(英文)》,奋力建设世界一流科技期刊。
3.编辑出版发行《前瞻科技》,以智库型综合类科技期刊为切入点,为党和国家科技决策提供咨询。
4.服务办刊宗旨,组织开展科技期刊相关学术交流、学习培训、业务研讨、课题研究。
5.建设并维护与刊物业务相关网站和数据库以及新媒体平台。
6.完成上级机关交办的其他工作任务。
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 946.79 | 一、一般公共服务支出 | 29 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
四、事业收入 | 4 | 256.91 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||||||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 1102.21 | ||||||||||
七、其他收入 | 7 | 3.09 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 63.59 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 37.20 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | ||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | ||||||||||||
23 | 51 | |||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1206.79 | 本年支出合计 | 52 | 1203.00 | |||||||||
使用非财政拨款结余 | 25 | 结余分配 | 53 | 3.79 | ||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | |||||||||||
27 | 55 | |||||||||||||
总计 | 28 | 1206.79 | 总计 | 56 | 1206.79 | |||||||||
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 1206.79 | 946.79 | 256.91 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 1106.00 | 846.00 | 256.91 | 3.09 | |||||||||
20607 | 科学技术普及 | 1106.00 | 846.00 | 256.91 | 3.09 | |||||||||
2060701 | 机构运行 | 554.00 | 294.00 | 256.91 | 3.09 | |||||||||
2060704 | 学术交流活动 | 552.00 | 552.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.59 | 63.59 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.59 | 63.59 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.39 | 42.39 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.20 | 21.20 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 37.20 | 37.20 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 37.20 | 37.20 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 | |||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 16.20 | 16.20 | |||||||||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 1203.00 | 651.00 | 552.00 | ||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 1102.21 | 550.21 | 552.00 | |||||||||||||
20607 | 科学技术普及 | 1102.21 | 550.21 | 552.00 | |||||||||||||
2060701 | 机构运行 | 550.21 | 550.21 | ||||||||||||||
2060704 | 学术交流活动 | 552.00 | 552.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.59 | 63.59 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.59 | 63.59 | ||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.39 | 42.39 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.20 | 21.20 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 37.20 | 37.20 | ||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 37.20 | 37.20 | ||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 16.20 | 16.20 | ||||||||||||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||
公开04表04040404表 | |||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 946.79 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 846.00 | 846.00 | |||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 63.59 | 63.59 | |||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | |||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 37.20 | 37.20 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||||||||||
23 | 52 | ||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 946.79 | 本年支出合计 | 53 | 946.79 | 946.79 | |||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||
总计 | 29 | 946.79 | 总计 | 58 | 946.79 | 946.79 | |||||||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
公开05表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 946.79 | 394.79 | 552.00 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 846.00 | 294.00 | 552.00 | ||||||
20607 | 科学技术普及 | 846.00 | 294.00 | 552.00 | ||||||
2060701 | 机构运行 | 294.00 | 294.00 | |||||||
2060704 | 学术交流活动 | 552.00 | 552.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 63.59 | 63.59 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.59 | 63.59 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.39 | 42.39 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.20 | 21.20 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 37.20 | 37.20 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 37.20 | 37.20 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 2.00 | 2.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 16.20 | 16.20 | |||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 288.98 | 302 | 商品和服务支出 | 101.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30101 | 基本工资 | 63.55 | 30201 | 办公费 | 17.94 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 120.34 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 1.36 | 310 | 资本性支出 | 2.99 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 22.50 | 30205 | 水费 | 0.89 | 31002 | 办公设备购置 | 2.44 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.39 | 30206 | 电费 | 4.58 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 21.20 | 30207 | 邮电费 | 0.45 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 2.63 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 16.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.55 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 19.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.32 | 31010 | 安置补助 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 39.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.88 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||
30302 | 退休费 | 0.63 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1.47 | 399 | 其他支出 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 39906 | 赠与 | ||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.93 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.14 | ||||||||||||
人员经费合计 | 289.86 | 公用经费合计 | 104.93 | |||||||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
说明:科技导报社没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:科技导报社没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
(一)收入情况
2021年度总收入1,206.79万元,其中本年收入1,206.79万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入946.79万元,系科技导报社当年从中央财政取得的一般公共预算资金。
2.事业收入256.91万元,系科技导报社开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入3.09万元,系科技导报社在财政拨款收入、事业收入之外取得的存款利息。
图1 2021年度收入情况图

(二)支出情况
2021年度总支出1,206.79万元,其中本年支出1,206.79万元。具体情况如下:
1. 科学技术支出(类)1,102.21万元,主要用于科技导报社机构运行基本支出、学术交流活动的支出。
2. 2.社会保障和就业支出(类)63.59万元,主要用于科技导报社基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。
3. 住房保障支出(类)37.20万元,主要用于科技导报社按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴的支出。
图2 2021年度支出情况图

2021年度一般公共预算财政拨款支出946.79万元,支出具体情况如下:
(一)科学技术支出(类)
1.科学技术普及(款)机构运行(项)财政拨款支出294万元,主要用于科技导报社维持机构运行的基本支出。
2.科学技术普及(款)学术交流活动(项)财政拨款支出552万元,主要用于开展学术交流活动、编制学术期刊等方面的支出。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支出42.39万元,主要用于基本养老保险缴费支出。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出21.20万元,主要用于职业年金缴费支出。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款支出19万元,主要用于科技导报社按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)财政拨款支出2万元,主要用于科技导报社按照国家政策规定为职工发放提租补贴的支出。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)财政拨款支出16.20万元,主要用于科技导报社按照国家政策规定为职工发放购房补贴的支出。
图3 2021年度一般公共预算财政拨款支出情况图

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出394.79万元,其中:人员经费289.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、退休费等;公用经费104.93万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、维修(护)费、水电费、物业管理费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.08万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年未开展公务招待。
(一)政府采购支出情况
科技导报社2021年度政府采购支出总额86.99万元,其中:政府采购货物支出2.99万元、政府采购服务支出84万元。
(二)国有资产占用情况
截至2021年12月31日,科技导报社共有车辆1辆,为机要通信用车;无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。
四、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映单位维持机构运行的基本支出。
五、科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):反映用于科学技术普及方面的支出。
六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
十一、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。